Résultats semestriels 2017 : 15ème semestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires : nouvelle hausse à 497 millions d’euros (+ 3%)

EBITDA en progression de 8% à 242 millions d’euros

Résultat net en hausse à 30 millions d’euros (+20%)1

550 millions d'euros de trésorerie disponible au 30 juin 2017

Franc succès du refinancement en juin d’une partie de la dette, sursouscrite 2,5 fois, permettant de faire passer le coût de la dette totale à moins de 4%

  • Concession de la Liaison Fixe sous la Manche :
    • Chiffre d’affaires en hausse à 438 millions d’euros (+3%) Hausse du yield moyen de +3,7%
    • Reprise du trafic passagers des trains à grande vitesse (+1%)
    • Progression de l’EBITDA de 6% à 240 millions d’euros
  • Europorte :
    • EBITDA positif de 3 millions d’euros

Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a déclaré :

« En dix ans, le Groupe a su orienter son business model sur la création de valeur par la qualité du service rendu. Le succès du refinancement partiel de la dette démontre la confiance des marchés dans la force de notre modèle. Les perspectives économiques sur les deux ans à venir restent bien orientées et nous permettent de confirmer nos objectifs. »

 


L’ensemble des comparaisons avec le compte de résultat du premier semestre 2016 se fait au taux de change moyen du premier semestre 2017 : 1 £ = 1,161 € et après retraitement de 2016 pour l’application de la norme IFRS 5 dans le cadre de la cession de GB Railfreight Limited en novembre 2016.


 

Rappel des faits marquants du semestre

 

 

  • Concession de la Liaison Fixe sous la Manche

Augmentation du yield moyen de 3,7% pour le premier semestre.

Augmentation de la part de marché voitures pour les Navettes Passagers (+1 point) à 57,9% et légère baisse de la part de marché camions à 39,2%.

Charges en légère diminution, intensification du plan digital.

Reprise du trafic Eurostar avec une hausse de 1% et du trafic de trains de marchandises transmanche (+20%).

  • Europorte et ses filiales

Légère augmentation du chiffre d’affaires (+2%) grâce au gain de nouveaux contrats.

Charges en baisse de 3 millions d’euros grâce notamment à une optimisation du plan de transport et des plans de roulement ainsi qu’une gestion optimisée de la flotte d’engins moteurs.

EBITDA positif à 3 millions d’euros.

  • ElecLink

La première pierre de la future station de conversion électrique de Folkestone a été posée le 23 février dernier par Jesse Norman, Ministre de l'Industrie et de l'Énergie britannique.

La phase de travaux préliminaires en Tunnel a également commencé.

 

Résultat opérationnel en progression continue

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe du premier semestre 2017 s’élève à 497 millions d’euros, en augmentation de 14 millions d’euros, soit +3%, par rapport au premier semestre 2016.

Les chiffres consolidés du premier semestre font apparaître une augmentation de 17 millions de l’EBITDA à 242 millions d’euros.

Les charges d’exploitation du Groupe sont en diminution de 3 millions d’euros pour le semestre. Pour la Liaison Fixe, les charges d’exploitation sont en baisse de 1% à 198 millions d’euros.

Pour la Liaison Fixe, c’est le huitième premier semestre consécutif de hausse pour l’EBITDA.

Il est rappelé que le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant restent caractérisés par une saisonnalité forte sur l’année et ne peuvent donc être extrapolés à l’ensemble de l’exercice.

Les frais financiers nets sont en augmentation (+9 millions d’euros) sur les six premiers mois de l’année 2017, une hausse liée à l’impact de l’augmentation des taux d’inflation britannique et français sur le coût de la tranche indexée de la dette.

L’opération de refinancement partielle de la dette, conclue en juin 2017, a permis de ramener le taux d’intérêt moyen annuel hors indexation de l’emprunt à long terme en deçà de 4%, soit une économie de paiements des intérêts d’environ 60 millions d’euros par an proforma, sur les cinq prochaines années au moins. Son effet se matérialisera à compter des comptes du second semestre.

Au premier semestre 2017, le Groupe enregistre un bénéfice net consolidé de 35 millions d’euros.

Le free cash-flow est en forte augmentation (+49 millions d’euros) à 111 millions d’euros au premier semestre 2017, comparé aux 62 millions d’euros (recalculé) au premier semestre 2016.

 

PERSPECTIVES

Les perspectives d'activité britannique et européenne données par la Bank of England et la Banque Centrale Européenne pour 2017, 2018 et 2019 sont positives.

Dans ce contexte, le Groupe reste confiant dans sa capacité à générer une croissance durable et continue de tabler sur une croissance de son EBITDA. Le Groupe reconfirme donc ses objectifs d’EBITDA et de dividendes.

Objectif 2017 de 530 millions d’euros d’EBITDA à taux de change de 1 £ = 1,175 € et à périmètre actuel

Dividende 2017 : 30 centimes d’euros

Objectif 2018 de 560 millions d’euros d’EBITDA à taux de change de 1 £ = 1,175 € et à périmètre actuel

Dividende 2018 : 35 centimes d’euros

 

Retrouvez les résultats complets dans le document ci joint.

 


  1. Des activités poursuivies, présenté selon normes IFRS 5.

 

 

 

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